| 題庫總數:10 |
| 是非題:6 (○:4、╳:2) |
| 選擇題:4 (A:1、B:1、C:1、D:1) |
| 多選題:0 |
| roddayeye整理 |
| Q |
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各機關每年應至少各辦理一次年度自行評估及年度稽核。 |
| v |
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○ |
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╳ |
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| Q |
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各機關得視業務需要調度稽核評估職能單位人員針對目前負責承辦業務執行內部稽核工作。 |
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○ |
| v |
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╳ |
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| Q |
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各機關內部稽核所發現之內部控制缺失,應至少每幾個月將追蹤該等缺失改善情形簽報機關首長核定,直至改善完成為止? |
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無須追蹤 |
| v |
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6個月 |
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9個月 |
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12個月 |
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| Q |
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內部稽核單位執行內部稽核工作期間,如發現重大違失或機關有受重大損害之虞時,應如何處理? |
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立即報警 |
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立即通知新聞媒體 |
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立即簽報機關首長 |
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立即發布於社群網站 |
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| Q |
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以下有關績效稽核之敘述何者正確? |
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衡量稽核項目之資源使用是否具有經濟、效率及效果 |
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提出可能提升績效之建議 |
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就機關未來有關管理及績效重大挑戰事項提出預警性意見 |
| v |
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以上皆是 |
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| Q |
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內部稽核單位針對稽核項目應以全查方式辦理稽核工作,以蒐集及查核充分且適切之稽核證據,據以支持稽核結論。 |
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○ |
| v |
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╳ |
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| Q |
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各單位主管人員本於職責就分層負責授權業務執行督導是屬於下列何項監督作業? |
| v |
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例行監督 |
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自我評估 |
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內部稽核 |
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以上皆非 |
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| Q |
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稽核資訊涉及隱私、機密、不法或不當之行為,不宜揭露予所有報告收受者時,得另單獨作成報告揭露。 |
| v |
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○ |
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╳ |
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| Q |
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各機關若自行評估之評估情形係落實,惟經上級主管機關提出與該評估重點有關之內部控制缺失等意見時,該評估單位應於內部控制或內部稽核相關會議提出檢討報告及改善措施,並由內部稽核單位追蹤其改善情形。 |
| v |
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○ |
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╳ |
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| Q |
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各機關應辦理之監督作業包含例行監督、自我評估及內部稽核。 |
| v |
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○ |
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╳ |
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